你好!是的,退税了,是要调整
去年企业所得税汇算清缴补缴前年的税款100万,在今年汇算去年的企业所得税的时候,需要怎么调整这个100万
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
请问今年企业所得税汇算清缴退了企业所得税,明年做汇算清缴时需要调表吗?
本年企业所得税汇算清缴已结束,现发现去年多计了营业外收入,需要申请退税。如何更正企业所得税汇算清缴表?可以直接填A10500纳税调整项目明细表,调减-其他吗?还是需要改汇算清缴表中的收入表中的“营业外收入”?
以前年度做了汇算清缴的企业所得税年报没问题,申报的预缴企业所得税报表有问题,需要调整吗?
老师预付账款科目 资产负债表取科目余额表的哪个数据
A老板刚注册好一公司B,现需要购进一批电脑,A老板名下的另外一个公司C支付的货款,属于C公司投入的,需要什么手续合理
老师 个体户定期定额征收,每个月收入最高不超过多少 可以继续保持个体户定期定额呢
文艺团的演出可以在商贸有限公司入账吗?
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师您好,发票赋码:建筑服务*人工费,在申报表中应把数据填到货物及劳务还是填到服务、不动产和无形资产那列
这道题预告登记的作用是什么?好像没起作用吧
老板的部分居间费打到财务账户,让财务发工资,这样会有什么风险?
应付股利有最高最低限额吗?
未分配利润一般用来做什么怎么才能用
怎么调郑
你好!你退税,应交税费,未分配利润的期初数要调。
纳税调减企业所得税费用吗
你好!是的,是要调减,然后退税。
老师还在吗?
你好!我还在的,您请说
调减哪个项目呀
你好!调减应交税费了
纳税调整项目明细表里没有应交税费这一项
我该填在哪里呀
你好!不是。这个不是汇算清缴调 是你做了汇算清缴后,调整财务报表
汇算清缴不用调整吗?
我账上收到22年退回来的企业所得税,23年汇算清缴申报需要调整吗?
账上我知道要调整,现在是汇算清缴申报需要调整吗?
案例:我在23年汇算清缴22年企业所得税时退了我500元,我账上做了调整,现在我做23年的汇算清缴申报,申报表需要调整吗?
你好,我在23年汇算清缴22年企业所得税时退了我500元,我账上做了调整,现在我做23年的汇算清缴申报,申报表需要调整吗? 不需要调整。
老师,我好像把自己绕进去了,不知道申报表需不需要调整了
谢谢老师
你好,不用客气的了