你好; 你做无票收入就行了; 你挂无票收入来处理就行; 分录都是一样的;

我们没有进项发票,但是又要开销项发票9个点,怎么样才能节税这个问题吗?可以做委托代销商品受托方吗?差额征税?
您好老师,请问对方公司让把之前的发票红冲,说开错了,对方是一家新公司做代理销售的,发票该开给他们的委托公司 ,这个可不可重开啊?
甲公司根据商品委托代销合同,将产品A100件委托给乙商厦代销,其购进单价为500元,售价540元,增值税税率13%。乙第一个月末售出了50件,售价550元,月末向委托方开具了商品代销清单,并收到委托方开来的增值税专用发票,据以结算货款。 若代用收取手续费方式代销,代销手续费费率为6%?(不考虑手续费增值税) 受托方分录怎么写呀?
甲公司根据商品委托代销合同,将产品A100件委托给乙商厦代销,其购进单价为500元,售价540元,增值税税率13%。乙第一个月末售出了50件,售价550元,月末向委托方开具了商品代销清单,并收到委托方开来的增值税专用发票,据以结算货款。 若代用收取手续费方式代销,代销手续费费率为6%?(不考虑手续费增值税),受托方乙分录怎么写?
老师你好,请问我们接受委托,把钱付给第三方,第三方直接开发票给我们,但是我们要用发票去抵委托方的工程款,这个是否存在税收风险,账务应该如何处理呢
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入,做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
老师您好,公司在抖音上销售代金券,客户到线下购货,平时可以不开发票做未开票收入吗?是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开?
老师下午好!公司购买车后,4 S车以个人名义返回2500优惠如何做会计分录
老师,一个虚假业务,四流一致,但是没有实际业务,票不是我开的,但是我做账是根据发票做的,做账的人有什么风险、。
老师,我是小规模纳税人,但卖方开具13%的增值税专用发票给我,我是不是要让对方退回发票,开具普票。另外我的金额是按对方含税金额除以1.03的金额入库存吗,还是直接按对方含税的金额入库存?如开票含税是1万,我是按1万入库存,还是1万除1.03入库存
代销的,不是不能确认为公司收入吗?怎么挂无票,
你好; 一、收到受托代销商品时 1、按接收价 借:受托代销商品 贷:代销商品款 2、售出受托代销商品后 借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时 借:代销商品款 贷:应付账款-委托人 3、结转成本 借:主营业务成本 贷:受托代销商品 4、支付代销商品款 借:应付账款-委托人 贷:库存现金/银行存款
不是走主营业务收入哦,学的注会上是这样走的
因为是我们是受托方,不是我们的主营业务,我们只代销
你好; 按照这个思路来; 比如 (1)收到委托代销商品: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)对外销售时: 借:银行存款 贷:受托代销商品 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)公司收到甲公司开具的增值税专用发票: 借:受托代销商品款 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 (4)支付货款并计算代销手续费: 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
是的,是按这个来,我意思是问在第二步那里,我收到款对方不收票,我就不需开票,这里我又不能报无票收入,那不开票部份多出的进项是怎么处理
你好; 如果上家不开进项税发票的; 那你不用做进项税哈; 销项税也不用写。
就是上家开进项,我司收到了,但是我司卖出去可能是卖给个人,个人不要发票我司就没有开出发票。没有开出的那些对应的进项怎么出去、
没有开,你贷方按照金额要挂销项税,不然没法抵减
请问怎么挂?
看上面分录; 要做销项税;看第二笔做