你好,账单金额,实际金额,税收金额都是24000。

汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里工资薪金支出的账载金额是看应付职工薪酬-工资的贷方发生额,实际发生额是看应付职工薪酬-工资的借方发生额,但是12月份的工资要在2021年的1月份才发放,那贷方发生额是要比借方发生额大的?那汇算清缴的时候怎么填写呢?
你好,我想问一下,年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下,职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗?实际发生额那里怎么填?实际发生额和税收金额是一致的吗?谢谢你了
请问23年2月补提22年度工资薪金,通过以前年度损益科目补提的,那做22年汇算清缴时,《职工薪酬支出及纳税调整表》账载金额包含23年补提的工资金额吗?真诚发问,希望老师讲解
老师。请问在做汇算清缴,职工薪酬纳税调整表,账载金额就是23年一共计提的工资5万,实际发生额:2023年实际支付的工资54000元,是去年2022年欠的工资,等于2023年的工资还是欠着,没有发放。那这样的话纳税调整额是-4000。…这样做可以吗?谢谢!
老师,请问我24年才补提发放的23年的后三个月工资6000,前9个月18000,那我在汇算清缴时职工薪酬调整那一页怎么写?账载金额?实际金额?税收金额?谢谢老师!
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开电子发票一张金额有限制吗?电子税务局可用发票额度是850000,超过850000的发票还能开吗
老师,请问留抵抵扣欠税能撤销吗?
老师请问一下,我们公司2014,2015牟收到政府的一些补助款,当时账上挂的是其他应付款,现在如果调账需要什么依据,会计科目怎么做
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
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老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
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可是在23年税前扣除不是按18000扣除的吗?6000在24年才补提发放的,不用调整吗
汇算清缴之前发下去都可以抵扣所得税呀,有什么问题吗?
我的意思是三个金额一样了就不用调整了,现在是有6000没有税前扣除?不需要调整吗
对的对的不需要调整呀。