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老师,3月份付1—6月的厂房租金24000块,4月收到专票,按全责发生制原则,我改怎么做分录?

2024-04-23 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 13:30

你好!你应该每个月借管理费用-租金,预付账款等 贷银行存款 你4月收到的是半年的发票吗

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快账用户7625 追问 2024-04-23 13:33

4月收到的是半年的发票

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:34

你好!你红字冲减3月的,然后按正确重新做。分录是借管理费用-租金 预付账款,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。

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快账用户7625 追问 2024-04-23 13:34

那我3月份怎么做分录?

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:36

你好!按上面说的。3月正常做。4月再冲

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快账用户7625 追问 2024-04-23 13:36

4月之后的也要摊销也是这样做分录吗?

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齐红老师 解答 2024-04-23 13:38

你好!是的,也是这样了

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你好!你应该每个月借管理费用-租金,预付账款等 贷银行存款 你4月收到的是半年的发票吗
2024-04-23
你好  支付租金计入预付账款科目 然后分期摊销租金  发票附在第一个凭证后面即可 
2021-05-06
您好, 1、收到发票时,您可以将发票放在8月摊销房租的凭证后,或者另将发票整理成备查簿,不需要额外做分录 2、每个月的摊销分录如下: 借:管理费用 5 贷:预付账款 5
2021-09-27
你好 借预付 贷银行 按月记费用 借管理费用贷预付
2021-09-27
把这个发票放在预付账款的后面就可以。
2024-07-04
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