你好!你应该每个月借管理费用-租金,预付账款等 贷银行存款 你4月收到的是半年的发票吗
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
老师,3月份付1—6月的厂房租金24000块,4月收到专票,按全责发生制原则,我改怎么做分录?
老师 4月份预付了(4-6月)3个月的房租,入账时 借预付贷银存 ,发票当时没给,隔天才收到,后边又忘记入账,截止到6月份 房租摊销完了(每月房租计提分录 借制造-租赁费 贷:其他应付款 ),我要怎样入这个发票呢
社保减员需要维护基数么
老师,请教一下。我手里有家个独企业,老板去年借款给公司,约定借款利率为5%,现在老板想把本息一次性拿回去,那么我企业支出的利息该如何处理,老板收到利息,需要给企业开票吗?谢谢老师。
我们A公司与B公司签订一份装修合同,到银行贷款,银行把钱打给了B公司,B公司以什么名义或方式把钱对公打给A呢?A怎么能合理套出这笔贷款?
您好,计算抵扣农民自产自销开来的苗木发票,进项税额是开票金额乘以税率,得出进项税额,可是应付账款里包含进项税额,这怎么做账务处理?
汽车修理厂进的材料,直接用来修这辆车,怎么写分录
注销时账上还有20万的长期待摊费用,可以一次性摊销完吗
老师,客户分公司打款,非让开到总公司上,可以吗,
拍卖品按百分之几缴纳税费
正常付的工程款和人工费,以什么理由,从应付账款转至其他应付款
请问老师现在个体户开票需要条件哪些支撑合法。就是没有税务风险?我们老板马上要开100万的劳务发票,除了劳务合同,还要有什么?需要现在说的四流一致吗?
4月收到的是半年的发票
你好!你红字冲减3月的,然后按正确重新做。分录是借管理费用-租金 预付账款,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款。
那我3月份怎么做分录?
你好!按上面说的。3月正常做。4月再冲
4月之后的也要摊销也是这样做分录吗?
你好!是的,也是这样了