你好; 12月做借预付账款贷银行存款 。 22年1月 做借管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款 。 后面附发票 按月分摊

老师,21年12月公司付的房租,半年一付,当时账务处理是借:预付账款 贷:银行存款。22年2月才在税务代开的房租发票,现在要怎么做账务处理?
老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
老师,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,当时没有收到发票分录记为了: 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊,请问会计分录应该怎么做呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
按月分摊分录咋做
你好; 按月分摊 1月这样做 借管理费用-租赁费; 进项税 贷预付账款 2月 -12月这样做 :借管理费用-租赁费贷 预付账款
支付的时候是:借预付贷银存;收到发票:借管理费用,进项税额,贷预付。就相当于把预付平了啊,管理费用成了一年的了,之后还怎么按月分摊呀?
你好; 1月份做的是 1月不含税租金 %2B 进项税部分 。 还有2月-12月的租金还没有做呀
老师比如发票不含税20完,进项1万咋做,,去年12月做的借:预付 贷:银存,,分摊分录和金额咋做
你好; 进项税直接在1月做一万呀 比如 年租 不含税是12万 ; 进项税1万。 借预付账款13万贷银行存款13万。 1月做 :借 管理费咏-租赁费 1万 ; 进项税1万贷预付账款 2万。 2月-12月分别做 :借管理费用-租赁费 1万贷 预付账款1万
分摊不含税的是吗老师
是的。 不含税金额的。 进项税是 在1月一起做了 。 我举例写的12万是便于分摊; 就没用你写的金额。 思路是一样的