借:银行存款 贷:其他应付款
再转给老板,做相反分录
老师请教一下,丙建筑企业今年开票给甲方才开200万的票,工程款到账200万,今年出纳提现金提了500万!款项是从乙建筑公司往来款形式400万到丙建筑公司基本户的!现在老板继续从乙建筑公司往来200万到丙建筑公司。继续从丙公司提现,我们作为丙公司的会计要怎么处理?怎么跟老板沟通?账务上2019年现金账上还有500多万现金!
老师,公司两年前以现金形式给别的公司的保证金,当时未入账,现在因为项目没做成,走司法程序,法院强制执行下退换了这笔保证金到公司账户了,请问这个业务的账务怎么处理?
因为本公司名字没有多少车辆,所以借用其他公司去投保,支付对方公司11万做投保保证金,当时对方帮垫付了标书费600元,现在投保未中,退回保证金,其他公司返回本公司,109400元,扣了600的保证金,怎么写分录
因为本公司名下没有多少车辆,所以借用其他公司去投标,支付对方公司11万做投标保证金,当时对方帮垫付了标书费600元,现在投标未中,退回保证金,其他公司退回本公司,只退了109400元,扣了600的标书费,因为当时对方公司帮垫付了标书费600,怎么写分录
公司给老板借款,老板记了一个借款的账本,比如说工资总共是十九万,老板打到对公账户八万,老板借款账本上现金花了七万,剩余的四万是对公账户原本的金额,怎么做账户处理以及金额?还有就是老板说
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
账上没有提现公司向老板借了30万
现在做这二个分录
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!