你好,三季度的时候是可以加上的

老师第一季度财报和第二季度财报都没有成本,第三季度财报有成本这样可以吗
第一季度报企业所得税的时候没有成本发票,报个虚的成本,拿到第二个季度的成本发票后入到第一个季度的成本里,可以吗?
老师,请问一下如果我第二季度只有成本票,没有销售额,然后第二季度成本我就没有做账,第三季度可以把第二季度的成本加上吗
老师,请问第三季度的成本发票做账的时候掉了没找到就没有做账,第四季度的时候找到了,可以做成第四季度成本吗
老师,小规模纳税人公司第二季度销售没有开成本票回来,销售了没有结转成本就直接申报缴纳了税款,下个季度还可以补结转第二季度的主营业务成本成本吗?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
今日头条信息服务费分录写啥科目?
老师下午好!收到稳岗补贴做到营业外收入——政府补助科目吗?
8号放假到24号,社保需要在8号前申报扣费吗,还是等25号回来再扣也可以
小规模超500万,是按超过那个季度的金额13个点交吗?还是说2月超的,2月后的金额交13个点
老师,我上一家公司的电脑,wps直接转换excel就可以,现在这家公司就不行了,我有wps会员呀,怎么不行了呢,版本也是最新的吧,应该是
做账的时候,科目余额表显示1月个人社保有余额,客户问为什么有余额,怎么告诉她
老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢
那这个票做账做在三季度还是二季度
放到三季度做账就可以了
老师如果我第二季度第三季度的成本票都没有做完,也可以做第四季度吗
对,在同一年度是可以的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
老师,请问后面入账时候要怎么弄
入账的时候直接根据发票做账就成
老师比如我三季度的成本总共是59522.98,但三季度的时候成本我只算四万,那剩下的成本又不是单独一种发票,这种怎么办
剩下的记入到预付账款,可以下个月再入账
老师比如我三季度的成本总共是59522.98,但三季度的时候成本我只算四万,那剩下的成本又不是单独一张发票,这种怎么办
剩下的记入到预付账款,可以下个月再入账
可是成本票就是三季度的,然后有很多张发票,三季度的时候我只填四万的成本,但是有五万多
那你为啥不按照真实金额入账呢
因为当时他们没有跟我讲具体发票多少,就讲四万
当时没有拿到发票做账了吗
对的老师
现在拿到发票,把当时的会计分录冲销,再按照拿到的发票做账