借管理费用招待费。,贷应付职工薪酬,原材料等等。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师,4月份有比账做错了。借:银行存款,贷:其他业务收入。我现在要调贷方科目为其他应付款……怎么调,是把上次那笔分录做一个相反的分录,在做笔正确的。还是直接调贷方科目……
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
你好,500元以下的可以不取得的发票吗,不去的可以税前扣除吗
公司买的公租房,怎么入账?
出口退税企业,有一笔税金已经申请退税到账,但是半年后税局发现这笔税款对应的供应商破产未交税,要求我们反纳税款,将这笔税款退回去税局,税款已退,怎样做分录?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,按个税申报取值2024年的全年在职职工工资总额和人数,计算全年在职职工平均年工资,比如2024年全年申报工资总额100万,全年在职申报人数为300人次,那人数应该是300人次/12个月=25人?平均年工资=100万/25人=4万/人?,是这样吗,老师
老师,您好,我们有两个独立的公司,其中一个公司要投资另一个公司,可以算投资款吗?可以投吗?
开维保服务费发票。没有填单位和数量 单价可以吗,还是说必须要备注啊?
老师请问一下,境外公司给我公司(是国内公司)打款,我给他提供的服务费,在国内提供的。那我收款拿着合同,发票,请问一下税务有什么注意的吗
老师,自然人股权转让协议约定是本月完成。中途有变化,延迟到下一月办理。转让材料中的资产负债表也需要更新吗?
工会经费按几个点提,每个月都要交吗,交够多少就不用交了
老师 我们公司是采购装修材料 然后再卖出去 赚差价 这样可以申请高新企业吗