你好,制造费用是结转到生产成本。
老师,你好。本年利润不应该是赚的钱吗?为什么在年末要把费用成本结转到本年利润里面?
制造费用-折旧,制造费用-材料,这些科目期末能有余额吗?年末能有余额吗?然后应该结转到哪里
老师,月末如何结转损益制造费用转到生产成本到本年利润,还是可以制造费用直接转到本年利润
老师你好,制造费用——折旧费可以直接结转到主营业务成本会计科目吗?
老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润,应该怎么做
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢
老师,我开票量不多,电费又比较多,那这样制造费用就比较多,这样要怎么处理呢,电费和折旧可以先结转到折旧费,然后再放着吗
制造费用都是期末结转到生产成本。
都是按月计提折旧。车间的折旧费计入制造费用。期末结转到生产成本。