借其他应收款 贷银行存款就成了

3月份货款5月份付。发票是4月份开还是付款月当月开?如果是4月份开,但是4月份没有收到款,进项发票怎么开?
2022年4月份付的款,但是一直没有给我们发票,货已经给我们了,怎么做账,怎么报税呢
融资租入的机器设备,4月份付了首付款已经做了账,但是没发票,5月发票回来了,请问老师怎么做账
比如报销款,3月份报销了付款了,但是发票是4月开,这个怎么做账,三月付款的账怎么做,4月有发票怎么做账
请问,4月付款的报销费用,没有发票,7月份补的发票,账应该做到4月还是7月份?
老师请教一下,工程公司给拆迁居民送的冻品礼盒这个入到哪个科目呀
老师,个税汇算清缴,那个年终奖选择单独计税,年终奖的税率会变么
老师,您好。当企业差不多属于歇业状态,没收入,固定资产折旧该怎么办,还有房租还按月摊销吗
请问,4月申报第一季度企业所得税时,申报应交所得税1200元,并已缴费,7月更正申报第一季度企业所得税,应交税费为0。此种情况,后续该如何处理?
老师,2025年4月购入的固定资产,累计折旧金额应该和当年累计折旧金额是一致的吧
请问,企业所得税纳税申报表,第2行,营业成本的数据,是对应会计利润表中的第2行,营业成本?还是对应利润表中的2行营业成本+3行税金及附加+12行销售费用+14行管理费用+18行财务费用 ?
老师,请问现在电子税务系统里面出现一个新项的叫长期资产发票关联确认表,这个如果新增固定资产是专票的都要关联吗?
公司变更法人,让原法人授权给我电子营业执照的使用,但我这总提示"用户标识获取为空",这是什么意思
请问每个月都有销售,但有5个月没有增值税有影响评A级吗
老师报表上的应收账款是负数,是不是要调到预收账款上?怎么个调法
现在发票来不需要在做一笔吗
发票来了之后再做一笔这个科目就行了
什么科目一样的吗,可以告诉
比如说发票来了,借管理费用 贷其他应收款
如果是内账我需要怎么做账了,内账不是不需要发票,是不是就是借管理费用贷银行存款
还是借其他应付款贷银行存款,到时候是不是还要转到借管理费贷其他应付款,可不可以做一笔分录
如果是内账的话,直接做上面这一笔就可以了