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比如报销款,3月份报销了付款了,但是发票是4月开,这个怎么做账,三月付款的账怎么做,4月有发票怎么做账

2024-04-24 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 12:21

借其他应收款 贷银行存款就成了

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快账用户2815 追问 2024-04-24 12:29

现在发票来不需要在做一笔吗

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:29

发票来了之后再做一笔这个科目就行了

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快账用户2815 追问 2024-04-24 12:37

什么科目一样的吗,可以告诉

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齐红老师 解答 2024-04-24 12:40

比如说发票来了,借管理费用 贷其他应收款

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快账用户2815 追问 2024-04-24 12:55

如果是内账我需要怎么做账了,内账不是不需要发票,是不是就是借管理费用贷银行存款

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快账用户2815 追问 2024-04-24 12:56

还是借其他应付款贷银行存款,到时候是不是还要转到借管理费贷其他应付款,可不可以做一笔分录

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:25

如果是内账的话,直接做上面这一笔就可以了

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借其他应收款 贷银行存款就成了
2024-04-24
借管理费用贷其他应付款,五月份借其他应付款贷银行存款。
2021-06-16
你好,这个开发票的时间你们自己约定就可以的,只要你货物到了,你就可以开出去,如果你的增值税没法抵扣的话,你就晚点给他开
2022-04-24
你好,如果是购买货物的企业,库存商品贷预付账款。
2022-07-05
你好 你开票出去了       你开票出去 3月都没有 做收入报增值税的吗?    
2021-05-05
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