你好,收到钱和发票不应该是销售方开发票收到钱吗?是开出去的发票收到钱。
老师好,本月销售原材料1 .3万元,原材料的实际成本是1 .5万元,收入和结转原材料成本怎么做分录,金额是什么?
3.收到省外同系统他行奇来借方报单和汇款解讫通知,汇票金额15万元,实际结算金额14万,申请人账号为301025。请作出结清时的分录。(3分)
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
小规模抖音卖货平台实际收入(无票)9800元,平台支出无票1500元,结算(提现到银行账户)金额8300元,怎样做会计分录,按什么申报增值税
合同金额:40250元,实际结算金额:25000元,成本结算额:11088.4元,收到钱和发票25000元,怎么入账步骤分录?
20万年利率7.2,它的利息这么算
出口企业海关让去提供,近期任意一批退税明细申报表和汇总表 ,汇总表是什么
老师您好,公司开客户答谢会,酒店的招待餐费,个人先付,到时发票开来到公司报销,可以吗?
我们单位新来个助理,他爸爸是税务局的,然后他到单位就不用开票,财务主管好好教他做账,他也可以班上玩手机。我当助理主要是开票,做账也是让回家去练。起点不一样,人生就是不一样。
老师这个怎么入账,发票银行回单都有需要做两笔分录吗
老师,个税申报从哪里进去呀?
老师 高会职称怎么评的?好评吗
是不是会计工资都不高。现在
公司一个月转账有很多手续费,如果把整月的手续费放在一笔一次性做财务费用,应该不会有影响吧?
你好老师个体户经营超市顾客在超市里存的钱会计分录怎么做
是的,我是销售方,管理账
借银行存款25000贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
业务已经完成了吗?如果是的话,需修改合同。
管理账增值税应该是直播入成本吧?业务完成了,要不要暂估原材料的?暂估的话是按实际结算金额还是成本结算金额?是材料是直接送到工地的,还是说直接入成本不用暂估?
你好,增值税入成本是什么意思?没有看懂。
业务完成了,对应的发票没有到的,这种可以暂估。
增值税可以直接入成本吧?
你收到的普通发票或者是你是小规模纳税人对的
我开出的发票,一般纳税人
好,你开出去的发票做应交税费,应交增值税销项。
应收13332元,实际未收的怎么入分录?
应收13332元,实际未收的怎么入分录?已经送货出去了
借应收账款13332 贷主营业务收入 应交税费。
借主营业务成本 贷库存商品。
送了货未收到钱和未开票,内账要入账或挂账吗?
内账,可以确认收入的借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费。
内账税费可以直接入成本吗?如果想知道每个项目要交多少税或成本去哪,是不是要价税分离还是不用也行?
内帐你有对应的收入吗?如果有对应的收入可以
你是一般纳税人,对方给你开的专票需要加税分开,其他的都是含税的。
是一般纳税人,分离后结转时结转销项结转到收入,进项结转到成本吗?因为对内账来说是属于的吧
你好,内帐无所谓,都可以的 外账按正规跌