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合同金额:40250元,实际结算金额:25000元,成本结算额:11088.4元,收到钱和发票25000元,怎么入账步骤分录?

2024-04-24 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 12:59

你好,收到钱和发票不应该是销售方开发票收到钱吗?是开出去的发票收到钱。

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:00

是的,我是销售方,管理账

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:04

借银行存款25000贷主营业务收入应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:04

业务已经完成了吗?如果是的话,需修改合同。

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:07

管理账增值税应该是直播入成本吧?业务完成了,要不要暂估原材料的?暂估的话是按实际结算金额还是成本结算金额?是材料是直接送到工地的,还是说直接入成本不用暂估?

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:08

你好,增值税入成本是什么意思?没有看懂。

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:08

业务完成了,对应的发票没有到的,这种可以暂估。

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:11

增值税可以直接入成本吧?

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:15

你收到的普通发票或者是你是小规模纳税人对的

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:16

我开出的发票,一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:18

好,你开出去的发票做应交税费,应交增值税销项。

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:42

应收13332元,实际未收的怎么入分录?

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快账用户9727 追问 2024-04-24 13:47

应收13332元,实际未收的怎么入分录?已经送货出去了

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齐红老师 解答 2024-04-24 14:02

借应收账款13332 贷主营业务收入 应交税费。

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齐红老师 解答 2024-04-24 14:02

借主营业务成本 贷库存商品。

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快账用户9727 追问 2024-04-25 12:06

送了货未收到钱和未开票,内账要入账或挂账吗?

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:06

内账,可以确认收入的借,应收账款,贷,主营业务收入、应交税费。

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快账用户9727 追问 2024-04-25 12:20

内账税费可以直接入成本吗?如果想知道每个项目要交多少税或成本去哪,是不是要价税分离还是不用也行?

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:22

内帐你有对应的收入吗?如果有对应的收入可以

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:23

你是一般纳税人,对方给你开的专票需要加税分开,其他的都是含税的。

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快账用户9727 追问 2024-04-25 12:42

是一般纳税人,分离后结转时结转销项结转到收入,进项结转到成本吗?因为对内账来说是属于的吧

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齐红老师 解答 2024-04-25 12:43

你好,内帐无所谓,都可以的 外账按正规跌

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你好,收到钱和发票不应该是销售方开发票收到钱吗?是开出去的发票收到钱。
2024-04-24
你好 借:工程结算25000 贷:工程施工25000
2021-11-10
你好,还是需要返还给对方10万?
2021-05-20
学员您好,期末不需要把“合同结算—收入结转”根据合同价款转到“合同结算—价款结算”中去,这两个科目一直有余额没问题,只需要在最后项目完工时,把这两个科目对冲即可,给您看一道例题您就明白了,请稍等
2020-12-13
同学,你好 以实际结算的金额入账
2025-01-24
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