您好,支出无票是什么意思?

我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票,我看了公司之前的账是,借银存,贷应收;借应收,贷收入,应交税费;没有结转成本这一步,导致交的税费都是全额的,那成本该如何确认呢?我现在会计分录该如何做?关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?
2.(分录题)沿用上例,沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算一次货款。兴隆百货当月销信美的热水器80台,单价为1250元,每台售价1500元,月末与沈阳慧隆有限公司结算。兴隆百货账务处理如下:1)当月收到200台美的热水器,编制会计分录如下。2)销售美的热水器80台,计货款120000元,增值税额15600元,收到转账支票135600元存入银行。编制会计分录如下。.3)结转主营业务成本,编制会计分录如下。4)结转代销商品款,编制会计分录如下。5)收到沈阳振兴公司开来的增值税专用发票,货款100000元、增值税额13000元,当即签发转账支票付款。编制会计分录如下。6)结转应付账款,编制会计分录如下。请问每小题的分录该怎么做?
(1)公司从B公司购人原材料一批,货款60000元,取得增信税专用发票,并确认可抵扣增值税税率13%,材料已验收入库,价税款尚未支付,该企业原材料按实际成本计价核算。(2)公司按合同向三星公司预收货款40000元,款项已存入银行。(3)开出支票,退回出租包装物押金3000元。(4)公司向三星公司发出产品,计货款50000元,增值税6500元,开具增值税专用发票。(5)以银行存款支付欠C公司的购入原材料的应付货款为90000元。(6)收到三星公司补付货款18500元,款已收存银行。(7)公司将确实无法支付的应付账款15000元予以转销。(8)向农民购入农产品一批,实际支付价款为45万元。货款已付,农产品已验收入库。(9)从小规模企业购入材料一批,价款33000元,公司开出商业承兑汇票一张,材料已入库。(10)在建厂房领用材料用于工程建设,实际成本500000元,进项税额8000元。(11)销售给某企业A产品一批,货款300000元,增值税税款39000元,开具增值税专用发票款项尚未收到。写会计分录
老师,我们是小规模餐饮行业,银行对账单收到抖音平台返的佣金60元,是不是做无票收入。然后把60元换算出来不含税销售额和税率。借:银存60 贷:主营收入59.41 应交税费——应交增值税0.59,是这样做分录吗
1.某小企业发生如下经济业务:(1)开出现金支票一张,向银行提取现金1000元。(2)职工王静出差,借支差旅费1500元,以现金支付。(3)收到天兰公司交来的转账支票50000元,用以归还上月所欠货款,已存银行。(4)向长江企业采购A材料,收到的增值税专用发票上注明价款10000元,增值税税额1300元,企业采用汇兑结算方式将11300元款项付给长江企业。A材料已验收入库。(5)企业开出转账支票归还前欠太行公司货款20000元。(6)职工王静出差回来报销差旅费,原借支1500元,实报销1650元,差额150元用现金补付。(7)将现金1800元送存银行。(8)企业在现金清查中,发现现金短缺200元,由出纳员陈红赔偿,从下月工资中扣除。要求:根据以上经济业务编制相应的会计分录。
年底12月份的工资和年终奖计提了,正常1月中旬发放,法人和股东的可以先按12月底发放抵扣借款吗,会不会太随意
我一证一码,提交确认没反应,为什么
固定资产科目有二级科目吗?比如买了办公家具入了固定资产,又买了电脑也入固定资产,不用分类吗
老师!你好!我们公司是一家有限责任公司,三个股东,股东王占股份45%,股东李占30%,股东张占25%,对内实际投资900万元,现股东王要退出35%的股份,支付股东王401万元,另外一个新股东加入要持股10%,这个要怎么计算各股东投资款和持股比例
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗? 甲会计多次申请,把这10家公司网银复核交给他人,这感觉每天有很多时间做账了?
现在的会计工作好找不?环境听说很不好
老师好,请问砂石委托给对方代加工,对方要向我方开具什么发票
挂车的板交车船税有减免优惠政策不
发放工资时的凭证附件需要工资表及付款申请审批单吗,还是只附银行回单即可
请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
平台扣的费用,没有发票
借银行存款 8300财务费用手续费1500 贷主营业务收入9800
从公司账户打入抖音账户支付网上B2B服务资金扣账怎样做分录
借销售费用服务费 贷银行存款
是从a公司工行,回到a公司抖音账户
借其他货币资金-抖音账户 贷银行存款
申报增值税时按提现到银行的8300元做无票收入,还是按9800元做收入
这个是按照9800元来申报收入的
9800元收入含用户实际付款9700元,平台补贴达人不贴等共100元,那按9800还是9700做收入
这个按照9700申报收入就成了
麻烦把收入的分录再做一下,有应交税金吗
借银行存款 9700贷主营业务收入9700 应交税费应交增值税(需要价税分离)
平台收取的那些费用呢1500元,实际提现到银行只有8300元,完整的分录
借银行存款8300 财务费用 1500贷主营业务收入9800应交税费应交增值税(价税分离)