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老师,用友系统_现金管理_结账1.2.3月都没有结过账,现在再结账要怎么操作?之前总账都已经结账了。

2024-04-24 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 13:56

同学,你好 回到对应的月份,结转 一般现金管理不用结账的

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快账用户1838 追问 2024-04-24 13:56

老师是要先把之前的反结账吗?

老师是要先把之前的反结账吗?
老师是要先把之前的反结账吗?
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齐红老师 解答 2024-04-24 13:57

同学,你好 那你总账是需要反结账的

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快账用户1838 追问 2024-04-24 13:58

老师,已经进行反结账还是没法结,那还要怎么操作啊?

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齐红老师 解答 2024-04-24 13:59

同学,你好 你进入到1月份,先结1月份的账

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快账用户1838 追问 2024-04-24 14:00

老师关账要反关账吗你

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齐红老师 解答 2024-04-24 14:00

同学,你好 全部都要反

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同学,你好 回到对应的月份,结转 一般现金管理不用结账的
2024-04-24
同学你好 先结账八月的才行
2021-10-15
同学你好 你这个制单模块结账了吧
2021-01-18
同学, 你好, 这个反结账,反审核后修改。
2022-09-26
你好,同学。 你是在哪里修改不了,你看你这他在管理是否也反结账了的
2020-08-15
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