你好,为了方便保存,当月抵扣的进项税额的抵扣联要装订成册;当月收到的进项,入库的可以放在凭证后面,电票也是
老师你好,请问装订抵扣联,封面写本册共多少张是指的装订在册的所有附件张数吗?然后抵扣税额是指的当月勾选的进项票+旅客运输服务+红字发票的合计金额吗?
一般纳税人,进项票抵扣联,每月要单独装订成册吗?
你好,我在发票认证平台抵扣了的进项发票抵扣汇总,以及下载的发票明细,这些要装订成岫吗,以前和抵扣联装订,现在都是数电发票,没有抵扣联
当月抵扣的进项税额,抵扣联都要装订成册吗?还是是当月收到的进项票,抵扣联都要装订成册,收到的是电子发票呢
抵扣联和已认证抵扣不是一个期间应该怎么装订呢?比如我3月有进项但是没有认证抵扣,到10月才抵扣我3月需要装订进项发票吗
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
还没抵扣的进项呢,抵扣联怎么保存
统一放在安全的地方就可以
懂了,单独放一起就可以,然后每月实际抵扣的就装订成册
是的呢,这样就有序的操作