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老师,你好,上个月计提当月水电费时多计提了几十元,然后也结转到成本里面去了,这个月收到发票多了几十块钱,我怎么做分录比较好啊。

2024-04-24 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 16:47

你好,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷生产成本,影响这个月的利润。

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快账用户6102 追问 2024-04-24 16:51

影响这个月的利润不要紧吧。

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快账用户6102 追问 2024-04-24 16:51

因为当月的水电费,都是下个月付款开票,然后我都是先计提,有时会相差一点点。

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齐红老师 解答 2024-04-24 16:52

差额不是很大,影响不大的

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快账用户6102 追问 2024-04-24 16:54

那这样是不要紧的吧,都是直接结转到主营业务成本去了。

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齐红老师 解答 2024-04-24 16:56

是的对的,影响不大,可以啊。

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你好,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷生产成本,影响这个月的利润。
2024-04-24
你这个都结转到库存商品吗,这个一起冲掉,
2021-03-01
您好,那您不支付做营业外收入
2023-02-15
你好 ;   意思 你工资是正常发了。但是你的 社保 少扣了。 那你挂其他应收款 下月工资补扣除即可。 可以的  
2022-01-21
你好,按照之前计提的时候做相反的会计分录。
2022-07-12
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