你好,不可以的,季度单独计算
23年小规模普票季度不超过30万免税,超过1%。那如果第一季度没有超30万,第二季度超30万的话,这个税率怎么确定
小规模纳税人,1季度和2季度都没超过30万(有未开票申报),3季度我普票开了32万,(其中冲销1季度和2季度的未开票10万元),我3季度实际销售是32-10=22万,那我3季度需要交税吗,这个开发票超过30万有影响没有?
老师,我想问一下小规模纳税人这一块是有什么优惠政策? 我搞不清楚的点是,他的季销售是30万是免征增值税的,假如第一季度是30万,第2季度是30万,第3季度是30万,但是第4季度超了30万,它是仅限于第4季度这30万缴纳1%的税款,还是全年都要交1%的税款
小规模纳税人,第一个季度没有超30万不用交税,如果第二季度超了30万,那第一季度开的票要补交税吗
老师想问一下小规模纳税人季度开票30万。那如果我第1季度没开够30万,我第2个季度可以把第1季度的没开完额度加上吗?
老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗
老师,如果物业公司要开具水电费发票,经营范围应该有哪些项目?
这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%,而付现成本现值❌(1-25%)
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠政策,现在公司研发嵌入式软件,用于研发的硬件进项税是抵扣即征即退税款的。但是之前库存的硬件的进项已经抵扣一般项目了,后来再用于研发,这个进项怎么办?还要转出来吗?
内账需要计提数据吗比如工资税费等
老师,请问一下开给对方的专票,对方已经抵扣了,才发现开票有误,请问一下该怎么处理呢?
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
老师您好,请问出口应征税报关用途确认里面的计税依据应征税含税销售额,和我已开具的进口发票普通发票金额不一致,税局系统是四舍五入化整再折算的原因,导致差几十元怎么处理呢
这个题讲是怎么做的啊,不会啊
有限合伙企业里的普通合伙人可以用劳务出资吗