您好,这个的话,是属于管理费用,这个就可以的

老师,汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗?我的工资一部分在管理费用-工资,还有一部分在主营业务成本-工资,两部分的合计数对吗
老师,请问我去年给民工申报了工资薪金,但做账时候直接进入了成本,未从应付职工薪酬过,汇算清缴时候,这部分需要填职工薪酬中吗,平时报表也没有申报这部分人数?今年该怎么处理呢?
你好,老师,我想问下企业汇算清缴的时候职工薪酬账载金额填的是管理费用计提的工资数据,还是应付职工薪酬贷方的数据
你好老师请问下,做汇算清缴时,工资这里是填写应付职工薪酬还是管理费工资这个数,因为计提工资有部分是直接入了成本,有部分入管理费
老师,机械厂汇算清缴时,工资有些是计入成本里的,那填汇算时,应付职工薪酬就填计入管理费用的工资吗
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
我的意思是 不是有一个表格是专门填写薪酬明细的吗?
有,那个是一个薪酬表格
我现在就是问这个表格怎么填写
这个是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 ,第一行,工资薪金支出,这个地方填写的,直接写计提数据