内账这样可以这样处理的那张没有发票也行。
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
你好,公司是租的装修费花了几万,电缆电线花了几万,做账时候直接记到管理费用贷银行存款了,发票还没到已经付款了一大部分了,发票到了需要怎么做账。那是不是做了,已经结账了,现在需要怎么更正。如果是内账可不可以直接记 借管理 贷银行。请明细说明做账分录谢谢
本月进项多了,不认证的进项不做税的账可以,我是这样子做,本月记账(借管理费用贷银行存款,)这是付款的全部金额,下个月记税需要怎么做账,上个月已经收到货款了,忘记开销项发票,《收到货款账是借银行存款 贷应账 这里写的是货款全部金额《》 麻烦告诉怎么做账,谢谢
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
公司是租的装修费用,看上面一起哦,意思就是内账可以直接记借管理贷银行,拿外账需要怎么处理,还有就是外账我是这样子做3月借管理贷银行,可不可以,但是发票还没到,没到发票已经付款了需要外账分录,到了发票怎么做
内账不用发票外账需要有发票才能税前扣除。 外账没有发票时也正常入账。 借长期待摊费用贷银行存款等。借管理费用,贷长期待摊费用按月摊销。
内账分录直接都记借管理费用贷银行,还是借其他应收款贷银行,外账就借长期贷银,如果有发票了不用借长期,借进项,贷银行
内账装修已经发生直接计入管理费用就行。外账的分录按我给你写的。
我可不可以一年的全部折旧了
要是专用发票,一般纳税人可以抵扣借方有进项,这个对。
你说这个不懂,说大白话,就是可以或者不可以直接告诉分录,我也说了三月份已经结账那是不是我的外账分录做错,需要怎么更正没说,外账我是做借管理贷银行。怎么处理
内账借管理费用,贷银行存款等。 外 借长期待摊费用进项税额贷银行存款等。 摊销借管理费用贷长期待摊费用。
那我三月份账不是做错了,四月份那不是需要更正还是冲销。
把做错的分录红冲,然后按照正确的再写上分录就行。