内账这样可以这样处理的那张没有发票也行。
收到货款,什么时候借:银行存款 贷:应收账款 是不是在这之前没收到货款已经做了一笔分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)如果是确认收入的时候已经收到货款,那就直接入账银行存款就行了吧?还有万一销售出去没开票的,就是无票收入,那要体现销项税吗?
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
你好,公司是租的装修费花了几万,电缆电线花了几万,做账时候直接记到管理费用贷银行存款了,发票还没到已经付款了一大部分了,发票到了需要怎么做账。那是不是做了,已经结账了,现在需要怎么更正。如果是内账可不可以直接记 借管理 贷银行。请明细说明做账分录谢谢
本月进项多了,不认证的进项不做税的账可以,我是这样子做,本月记账(借管理费用贷银行存款,)这是付款的全部金额,下个月记税需要怎么做账,上个月已经收到货款了,忘记开销项发票,《收到货款账是借银行存款 贷应账 这里写的是货款全部金额《》 麻烦告诉怎么做账,谢谢
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
你好!请问,小规模纳税人无票收入(不开销售发票)怎么做分录?
营业利润怎么填怎么算出来的
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写,提示原工资调整后工资怎么填
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗?如果答案是不影响,为什么?
老师好!请教您,押金是其他应收款吗?谢谢!
公司是租的装修费用,看上面一起哦,意思就是内账可以直接记借管理贷银行,拿外账需要怎么处理,还有就是外账我是这样子做3月借管理贷银行,可不可以,但是发票还没到,没到发票已经付款了需要外账分录,到了发票怎么做
内账不用发票外账需要有发票才能税前扣除。 外账没有发票时也正常入账。 借长期待摊费用贷银行存款等。借管理费用,贷长期待摊费用按月摊销。
内账分录直接都记借管理费用贷银行,还是借其他应收款贷银行,外账就借长期贷银,如果有发票了不用借长期,借进项,贷银行
内账装修已经发生直接计入管理费用就行。外账的分录按我给你写的。
我可不可以一年的全部折旧了
要是专用发票,一般纳税人可以抵扣借方有进项,这个对。
你说这个不懂,说大白话,就是可以或者不可以直接告诉分录,我也说了三月份已经结账那是不是我的外账分录做错,需要怎么更正没说,外账我是做借管理贷银行。怎么处理
内账借管理费用,贷银行存款等。 外 借长期待摊费用进项税额贷银行存款等。 摊销借管理费用贷长期待摊费用。
那我三月份账不是做错了,四月份那不是需要更正还是冲销。
把做错的分录红冲,然后按照正确的再写上分录就行。