您好!这个要做收入了,借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税
您好老师,请问一下小规模纳税人物业公司,物业公司自己出租的房屋,并收取租户的水电费如何做账, 1.我们是找租户收取本月的水电费然后开具收据给租户。收取电费1.5一度,水费是6元一顿。 缴纳电费是1.2一度,水费是4元一顿。 2,收到租户缴纳的水电费由物业公司缴纳供电局,供电局并开局发票给物业公司,请问这个应该做全不收入,还是做缴纳供电局和水电局以后得差额做收入,还是直接走其他应付款呢。
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
公司电费收到发票后全部做到 例如借:管理费用1000度*1元 应交税费(进)130贷:银行存款 1130后来发现有租户给他们电费开了收据,但收租户单价是1.2元*100度,那这样是直接冲减管理费用吗,是不是还要做无票收入啊,要怎么做账
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
汇算清缴后,我们公司收到上一年保险公司退费1000元,上年开的保费发票是1万,现在开了红字1万给我,还有个正数发票9000元,账上收到1000退款,我怎么做账啊? 你好,建议你直接借银行存款,贷管理费用,保险费算了。
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
那如果开给对方收据1.2元*100度=120元的话,公司收到电力局发票是专票,那这个分录金额要怎么写,借:银行存款120 贷:其他业务收入,应交税费(销)这个金额要怎么写
您好!你们是一般纳税人还是小规模
一般纳税人,之前收到发票时有做进项税额分录
您好!那你也是13%了,120/1.13就是收入的金额,然后乘以0.13就是税额
那之前公司收到的发票金额包含租户那部分,我们一起计入管理费用,进项税额,收回到算到收入,计销项,那是不是不用进项税额转出了,什么时候不计入收入,直接冲销管理费用,进项税额转出
你好!其实这个不用转出,是你们的成本。
那电费如果没有收差额,我们付的单价多少就收多少单价的,这样的话可以直接冲销管理费用,进项转出,不用计入收入可以吧,有收单价差再列入收入中
您好!不能。只是你的收入和成本一样。不用交税
意思就是说,不论公司收租户的电费单价有没有差额,收到时都要列入贷:收入和销项税额中?
你好!是的。就是这个意思
好的,那我们公司是生产制造企业,这个电费收入我们能开发票吗,还是开个收据给对方,列入无票收入就可以
你好!可以直接做无票收入
如果对方要求开发票的话,我们公司能自己开吗
你好!偶尔是可以,但是长期要开,要去增加营业范围