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老师,你好 请问一下 公司车缴纳保险费 3600 开了3300保险费过来 还有300没开,说是车船税 付款的时候 借预付账款3600 贷银行存款3600 收到发票3300的发票该如何做账呢?

2024-04-25 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 10:51

借管理费用保险贷预付账款3300。

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:51

扣车船税的在发票备注里面,这个不用单独开发票了。

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:52

借税金及附加 贷应交税费车船税 借,应交税费车船税贷、预付账款。

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快账用户7344 追问 2024-04-25 11:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 11:20

不要客气,工作愉快

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借管理费用保险贷预付账款3300。
2024-04-25
车船税计入到税金及附加里面
2022-03-14
你好;   借预付账款贷银行存款 ; 借管理费用- 保险费贷预付账款 ;  借税金及附加贷应交税费- 应交车船税  ; 缴纳 借  应交税费- 应交车船税 贷银行存款   
2023-01-04
这个车船税的直接做就可以的,不用开发票,在发票里面备注就行,借税金给附加,贷应交税费, 借应交税费车船税,贷银行存款。
2023-01-04
你借的这个人的钱,他不需要还钱嘛,不需要还钱的话,你就转营业外收入,如果需要还钱,你一直挂账就行。
2024-01-05
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