你好,报税的时候是单独申报的

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
哦哦哦那就是他这个个人所得税是经营所得,都单独报咯。如果是综合所得的话就是全部合在一起是吗
对,没错,是的,就是这样的
在多问一个问题,谢谢老师。 那如果用一家公司(有限责任)控股这5家个体。5家个体的利润都全部打到公司里,那这个时候,个体还用交经营所得的个税吗
他本身该缴纳还是需要缴纳
没明白哦。就是如果把利润都打给控股公司,还是要先缴纳经营所得的个人所得税吗
对,因为本身他是需要交个税的,不会因为上交利润了就不缴纳的
哦哦哦,因为公司和公司之间,把利润打过去,一家公司就可以不用缴纳企业所得税,用另外一家税收优惠高的企业缴纳企业所得税。 我不知道个体是怎么样的,所以问问
您说的可能是公司之间分红是免税的,但是个体户是不免的
谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢