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甲公司为增值税一般纳税人,在确认销售收入的同时结转其销售成本。甲公司适用的增值税税率为13%,7月1日与客户签订合同,向其销售A商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为30 000元,增值税税额为3 900元,款项尚未收到,已办妥托收手续;该批商品成本为28 000元;客户已收到商品并验收入库。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。

2024-04-25 11:20
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同学,你好 借:应收账款   33900 贷:主营业务收入 30000 应交税费 3900 借:主营业务成本 28000 贷:库存商品 28000
2023-11-26
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-12-07
借银行存款22600 贷其他业务收入2万 应交税费应交增值税销项2600 借其他业务成本 贷原材料18000
2022-11-22
你好 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2022-11-22
你好 借:应收账款(含税收入%2B代垫运费) ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-06-09
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