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甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年11月5日,向乙公司销售一批商品,属于在某一时点履行的履约义务。开具的增值税专用发票上注明的售价为800000元,增值税税额104000元;甲公司以银行存款支付代垫运费,增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为180元,销货款及所垫运费均尚未收到;该批商品的成本为500000元,乙公司收到商品并验收入库,满足收入确认条件。请做账务处理

2022-06-09 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-09 09:45

你好 借:应收账款(含税收入%2B代垫运费) ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 借:应收账款(含税收入%2B代垫运费) ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-06-09
您好,具体是什么问题
2021-12-29
同学你好 借,应收票据452000 借,应收账款2180 贷,主营业务收入400000 贷,应交税费一应增一销项52000 贷,银行存款2180 借,主营业务成本320000 贷,库存商品320000
2021-12-29
借:应收票据 452000,贷:主营业务收入 400000 应交税费—应交增值税—销项税 52000 借:应收账款2180  贷:银行存款  2180 借:主营业务成本  32000,贷:库存商品  32000
2021-11-15
你好 借:应收账款,应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款(代垫的运费) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-04-29
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