同学,你好 销项明细表填写是可以根据开票系统导出的汇总数据按常规填写相应栏次,然后在即征即退行上填上相应数字。
你好,老师,企业自主研发纯软件对外销售,请问下怎么开具增值税专票,需要注意什么,即征即退的申报表怎么填写,怎么申请退税,需要准备分摊表么
即征即退公摊进项如何分? 例如,软件开发为一年,开三次票,一月申请退税,二月收到公摊进项发票,二月无即征即退销售,但是有一般销售收入,进项按哪个销售额来分?
您好,老师,我们是软件企业,本月销售软件开票5万,有税款,但进项抵扣完不需要缴纳,请问我还可以申请即征即退吗
#提问#请问老师,我1月开具了资源综合利用增值税即征即退发票264902.39,涉及税额34437.31,我在开具时已经选择了即征即退发票,申报表税务局已经统计了即征即退项目,我当月其他销售和即征即退加起来增值税46000多,2个问题,第一假如我勾选10000的进项,税务会不会给我统计为即征即退进项?第二个问题:专门用于即征即退项目的进项发票前期已经勾选抵扣一般销售项目怎么办?
软件 即征即退问题:我方是销售方 已经开具自研软件发票 但未取得相应进项发票,请问下月申报软件即征即退如何申报?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
因为软件的进项涉及人工,但还未收到发票,对方没有开具
这种情况下 软件的进项怎么填报?
同学,你好 进项没有,就先不填进项
以后月份有进项发票在填吗?软件即征即退是当月申报 当月就退税吗
软件的销项和进项 当月要一一对应吗?
同学,你好 以后月份有进项发票在填
那这个月 我的软件即征即退是怎么计算退税额呢?
相当于只有销项 还有之前留底的一个进项 是其他软件的进项
同学,你好 对其实际税负超过3%的部分施行即征即退政策。
同一个软件的 销项 进项退税申请时需要对应吗
同学,你好 最好是对应
可以不对应吗?现在我们的销项和进项 不是同一个软件?这样可以吗?
同学,你好 不可以的
那现在只有销项发票 没有进项 申报增值税软件即征即退要怎么申报?
同学,你好 只填增值税的销项发票的金额
进项 以后月度才会收到 等收到的时候在填到进项?
那这样的话 销项和进项是不匹配的
同学,你好 等收到的时候在填到进项
退税是 填完销项就退税了吗?
同学,你好 嗯嗯,是的