你好,这个退税款当时是扣了该员工工资吗

个人税清缴时发现原工资还在报我的工资,因此而导致我需要补税,我把原公司没有收到的工资修改成了0,做了申报退税之后审核不通过。之后税务局打电话跟我了解情况,让我更正申报和申诉没有实际收到的工资。并且退税失败原因上写了存在需要申诉和核实的信息。我不想申诉原公司,如果就这样不做处理的话会不会对我个人有什么影响。
老师我们公司一月份组建,发第一个月工资财务还没有到岗,没有申报个调税,二月份做了零申报,现在想补交个调税,更正申报网上做不了,因为要加人员要去税务大厅,要公章,我们公司公章再外地,如果财务索性不去补交,年底让员工自己汇算清缴的时候补交可以吗?财务不申报,个人APP又如何知道员工这一块工资呢。
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
扣了的,实际上就是我们当月发工资当月申报个税,他做汇算清缴的时候新公司和老公司叠加一个月,我把他当月申报撤了,下月正常申报,所以当月工资扣个税的
我理一下思路,就是2023年5月的申报工资,你这边更正了,但是工资表这一系列都需要改,而且需要合理解释
工资表五月扣个税,六月申报没问题啊,我只是五月发放工资,五月申报个税了
我知道你的意思,但是你更正后的数据,和工资表匹配吗
数据不匹配,差了一万,我想一万不动23年5月每个月的工资,在24年5月工资里面一起处理
你现在还没有更正2023年5月工资的话,是可以不动,但是你突然一个月给员工不报,你也不好解释,都会牵扯之前的事项,或者你把后面工资分摊呢,少申报点
实际上多出来的这个差额也不能给员工吧,他等于往后延了一个月申报个税,然后他离职后的一个月,还得帮他申报个税的
还发生了离职的情况吗?那就不可以的呢