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老师,我们公司修改了2023年5月个税申报,把一个员工工作收入改为0这样23年度申报,比这次更正申报多交税,这笔税款差额如何做账,税务局说,如果去大厅退税,钱会退回公司,我在这个同事工资上加这个退税额就可以,那如果退税直接退他个人所得税APP,他钱拿到了,我们公司申报和实际缴纳还有差,如何做账处理

2024-04-25 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 15:18

你好,这个退税款当时是扣了该员工工资吗

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快账用户5579 追问 2024-04-25 15:21

扣了的,实际上就是我们当月发工资当月申报个税,他做汇算清缴的时候新公司和老公司叠加一个月,我把他当月申报撤了,下月正常申报,所以当月工资扣个税的

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:25

我理一下思路,就是2023年5月的申报工资,你这边更正了,但是工资表这一系列都需要改,而且需要合理解释

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快账用户5579 追问 2024-04-25 15:31

工资表五月扣个税,六月申报没问题啊,我只是五月发放工资,五月申报个税了

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:33

我知道你的意思,但是你更正后的数据,和工资表匹配吗

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快账用户5579 追问 2024-04-25 15:36

数据不匹配,差了一万,我想一万不动23年5月每个月的工资,在24年5月工资里面一起处理

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齐红老师 解答 2024-04-25 15:53

你现在还没有更正2023年5月工资的话,是可以不动,但是你突然一个月给员工不报,你也不好解释,都会牵扯之前的事项,或者你把后面工资分摊呢,少申报点

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快账用户5579 追问 2024-04-25 16:08

实际上多出来的这个差额也不能给员工吧,他等于往后延了一个月申报个税,然后他离职后的一个月,还得帮他申报个税的

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齐红老师 解答 2024-04-26 14:26

还发生了离职的情况吗?那就不可以的呢

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