借:银行存款 贷:递延收益 关于政府补助的详解https://zhuanlan.zhihu.com/p/273218587
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
有个分录是这样的,借 应收账款 贷 库存现金。但是这个应收账款财政补给我单位了,那应该怎么做账呢?财政拨款收入吗?怎么写分录呢
老师您好:我们公司是街道下面的企业,收到一笔财政拨款用于修建市政道路(属于街道工程),那我们公司应该怎么做账呢?应该不需要交税吧?
老师您好,我们公司现在要在仓库原有的基础上价格罩棚,然后招标投标合同都签好了,现在开始施工,财政给我们补贴300万,现在要我拿发票去申请财政款,然后建筑公司给我们开了300万的建筑发票,我拿到发票以后应该怎么入账呢
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平