这个是你们实际收到钱的实收资本的时间

老师,工商年报实缴时间怎么填,我看天眼查写的是无固定期限,按照20年填的对吗
老师,企业22年还在修建,停业状态,23年营业,工商年检报告上23年股东出资额按22年填写的(只有认缴,未实缴),但账面从23年1月就有实收资本300万,做的现金,看不出时间和股东信息,24年工商年报应该如何填写,而且天眼查的股东和以前年度填写的也不一致
您好老师,我们是老公司,注册资金是认缴制,现在填写工商年报,实缴出资时间是按照公司法规定的时间填写,还是说按照以前章程的时间填写呢
请朴老师回答,请问付7付8这都忘了日清,更正是通栏画红线吗
老师,请问报个税时的社保数据报错了要不要紧?下期还可以改吗?主要是因为下半年金额会有点增加是吧,但是我报个税的时候一直忘记了统计就一直照旧报的。
国有土地转让给企业,会给企业开发票吗?
我们杀猪公司,和客户对好账,但是到付款时候,客户把我们货款尾数抹零不给,这个到底冲收入还是做财务费用-折让 大客户金额货款100-200万 每个月抹掉1000-2000零头或者尾数 小客户就会抹掉尾数
我们肉食品公司给客户返款,如何做账
老师,税务局说我们申报的出口收入与海关推送的收入不一致,经过检查发现没有漏申报,就是课程里面讲到的汇率差问题,我们入账按每月第一个工作日汇率,海关是上个月第三周的汇率,现在老师让写情况说明,不知道怎么写,
我们杀猪公司,和客户对好账,但是付完款,客户对我们把尾数抹零不给,这个如何做账
老师,电商商家对拼多多和抖音扣的佣金、技术服务费有疑问,应该找谁问?找拼多多和抖音的客服吗?
财务岗,最后一轮面试,是老板面的,之前财务经理面过了,老板一般都会问些啥
老板租公司办公室用自己名字签合同,对方开具的发票也是老板的姓名,在三个月后才与对方变更合同改为公司名称,那么前面三个月老板名字的发票能入帐吗?
说错了认缴时间
你好,看你单位的章程最晚出的时间
不知道啊
那就选择20年或者10年。
老师,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照对应的做管理费用,成本对吗,有发票不用调增,没有汇算调增,那支付给员工替客户换月供这属于什么类型啊,还有支付给别人发工资,没有申报工资啊,这个也做管理工资嘛,然后纳税调增嘛
给员工还月供,这个能收回来吗?收不回来的话,做到他的工资里面。
没有申报工资。账上做了汇算清缴纳税调增就行。账上做工资。
老师,去年暂估费用,做的管理费用,应付账款,今年来发票,应付账款有一部分是其他应付款支付的,这个怎么操作,我看全都红冲应付账款了
借应付账款,贷,利润分配、未分配利润。 借,利润分配,未分配利润。贷,应付账款、其他应付款。
发票来了,都没支付啊
只是暂估做的应付账款,有的是其他应付款
借,应付账款、其他应付款。 贷,利润分配,未分配利润, 借利润分配,未分配利润。贷,应付账款、其他应付款。
为啥做这比分录啊
老师他暂估不是虚假的啊,发票来了,费用没付也不是不付啊
第一个是红冲暂估 第二个是做发票的呀,也没有说是他是虚的,不是说虚增才做这一个账务处理。没有支付,我也没有写贷银行存款。
你收到了发票没有支付,不是企业管理费用带期的应付款或者是应付账款吗?必须虚增才能挂着这两个科目,还是怎么了? 实在理解不了。
发票来了直接做管理费用,贷应付账款,红冲不就可以了嘛
因为跨年了,不能直接做管理费用,当年的他可以做管理费用
我的意思,12月暂估,做的管理费用,应付账款,5.31号发票来了怎么做
借,其他应付款,应付账款、其他应付款。 贷,利润分配,未分配利润, 借利润分配,未分配利润。贷,应付账款、其他应付款。
已经给你回复了看到了吗这个。
不用红虫去年的暂估嘛
借其他应付款,应付账款 贷利润分配未分配利润,这个就是呀。