你好,看上年12月的本年累计数字
请教 年度汇算清缴企业所得税根据本年累计数“利润总额”申报吗? 如11期利润总额出现正数,(10.11.12月)第四季度最终利润表的“利润总额负数”有一个月是正数需要交纳企业所得税吗?
1-12月的利润总额是负数,怎么所得税费用是正数呢?我是看的汇算清缴的利润表
老师计提企业所得税的时候是看当期的利润总额还是看累计的利润总额呢?我们当期的利润总额为20万,累计的利润总额为14591.92,因为之前期未分配利润里面是-185408.08,所以我该按照哪个数计提企业所得税呢?
老师,企业所得税汇算清缴纳税表,里面提示A100000表13行利润总额18000,和利润表的利润总额本期金额-120000不一致,是哪里有问题吗?
企业所得税汇算清缴补交了税款,做账之后,资产负债表未分配利润期末余额余年初余额之间的差额与利润表中净利润本年累计金额不一致
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
我2023年12月计提了一部分的应付账款,后期没付那么多,有差额,需要增加利润分配,这样就是要多交一部分的企业所得税,这样数据怎么看,账目票据是2024.4月做账的
那么直接调整23年的报表,然后做汇算,
5.31汇算清缴的时候,直接调整报表?那么在做账系统里面怎么能查看这模块的数据?10-12月的财务报表需要作废重新申报吗
你要调增季度利润就得重新申报第4季度的所的税和报表
之前报的表要作废吗?还是直接汇算清缴再报一下现在最新的表
是更正申报,不是作废的哈