你好; 你有福利费发生; 你公司一点工资都没有发生吗?应发工资总是有 的(一个员工都没嘛)
老师我单位21年发生的死亡赔偿金我当时做的管理费用福利费,没过应付职工薪酬科目,现在我再做汇算清缴,填写期间费用明细,管理费用里没有福利费这一项,我是不是要填在应付职工薪酬这一栏里,
请问老师,单位给员工每月固定的电话费、交通费,与工资一同发放的,但是没有走应付职工薪酬,而是借管理费用 贷 银行存款直接走的,请问老师企业所得税汇算清缴的时候,我需要把管理费用-交通费 通讯费放到福利费中吗?我问了财务之所以这样做的目的,是因为应付职工薪酬是有限额要求的,因此没有通过应付职工薪酬走。
老师您好,我申报汇算清缴,就是我的报表上现在是盈利40多万,然后我还有工资也是40多万没有发放,老师这个工资需不需要调增,还有那些职工福利费支出以及业务招待费需不需要填写
老师你好,我们个体户22年发工资啦,但是因为没有申报个税,2022年没有做成本,但是,发现公司不做这块工资,利润很高,2023年汇算清缴2022年的时候,就把这个成本做进去了。根据小企业会计准则,做的利润分配。然后2023年就只申报了2023年的工资。 这次填B表的时候,我能不能把这块2022年的工资调增!不做成本,因为本来就没有申报,因为税局之前没有核定工资薪金税种。
请问一下大家,就是我们今年补缴了部分23年的工会经费(税务局要求缴的,因为23年我们没缴过工会经费),我们应该怎么做汇算清缴呀,然后23年和24年账务处理应该怎么做呀 就是我不做未分配利润这一项,只在24年做 借 管理费用 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 贷 银行存款 然后在23年汇算清缴应付职工薪酬表单里面的工会经费全部填0 在24年的汇算清缴的时候做补缴23年工会经费的金额的张载金额 税收金额和实际金额 可以吗?
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
出口退税,做到待处理汇率数据,已输入当月的美元汇率,之后应该怎么操作?之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
有是有,但是当时就没做
你好; 补做进去;在23年进去补做; 你个税之前按月怎么报的?全部0报吗
对,个税都0报
你好; 那你这样的话; 工资是0 ; 你福利费 要写金额;会提示风险的; 正常你员工报了好多个人个税的?
那我可不可以直接福利费也写0,我们这个公司是有一个人。但是他工资个税在另外家公司报的
你好; 不可以; 你账上做了什么数据就写什么数据哈;