你好,去税务局申请增量扩版
老师,上个月开错了一张发票。这个月对方开的红字信息表。这个月我给对方开具的红字发票的同时开具正确的蓝字发票是否影响本月的总销额。 如总销额是10万。前期我已经开了10万。 后期又开了8万红票的同时,开具了正确8万的蓝字发票,那么我本月的总销额是不是还是10万。还是说是18万了
你好 老师 贷款的利息发票 一个月两三万 银行意思一年开一次? 等开票了 我在重回相同金额的红字(1-12月的总金额? 在做一张蓝字发票么
老师,你好,我们发票的总额度是630万,这个月我开具了440万红字发票,重新开具同等蓝字发票,后开具了160万,现在说我只有12万的额度了,这种错误应该怎么解决呢?
老师,你好,我们上个月有张发票数量开错了(我们没有认证),然后供应商给我们这里月开具了红字,同时开具的蓝字,我上个月做的暂估,这个月冲了暂估然后再入账是应该这样处理对吗?
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能退?
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
增量扩版是什么呢?
你好,就是去你的主管税务局申请增加开票额度
现在的数电发票,开了红字后,再开一个对应的蓝字,红冲后的蓝字是要计算到发票总额度里了吗?
你好,即使红冲了也要算在总额度里的