您好 请问是专票还是普通发票 是销售方还是购买方 单位用什么会计准则

非营利宗教场所固定定资产若不计提折旧,糸统通不过怎么办?
9月份公司社保新增了4人,人事没有跟财务这边说导致个税漏报了,怎么处理
老师,请问小规模纳税人纳税减征额申报所得税时要填入营业外收入是吗老师
老师,我抵扣系统有一张买车的税票64万未抵扣,那现在我们每个月只开20多万的销售票,那这张怎么抵扣呢
固定资产暂估3500元 账务处理 借:固定资产暂估3500万 贷:应付账款3500万 收到200万发票 借:固定资产200万 贷:固定资产暂估200万 这样做分录对吗?
工会经费账务,工会审计,如何做账
因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的, 为什么人民法院不予受理?
老师请问公司之间借款利息怎么开票,
老师你好,我销售的使用过的二手车会计处理的营业外收入与增值税申报表的收入不一致,我要调整企业所得税申报表吗?
帮客户仪器的做检定找第三方做的,第三方开票*鉴证咨询服务*计量服务费,那我公司开票给客户,怎么开?
老师,我是购买方,对方是销售方,是对方需要红冲我单位用的《小企业会计准则》
是专用发票还是普通发票 当时购进的分录怎么写的
借,成本,进项 贷,应付 专票
那您单位开具红字发票信息表 提交申请通过过 销售方开具红字发票给您单位 开了红字发票后还会开对应的蓝字发票吗? 成本已经结转到主营业务成本科目了吧? 专票您单位是小规模纳税人 没有抵扣进项税额吗
我单位是一般纳税人,成本也已经结转,发票开具后会相应的对方会相应的开出蓝字发票。
金额没有差异吧 红字发票跟新开蓝字发票 没有抵扣进项税额吗
部分进项税额已经用途确认了,还有部分没有做用途确认。现在红字发票和南字发票金额上有差别的蓝字发票应该还会更多一些
借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷 应付账款 贷方负数 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字 收到蓝字发票后 借 利润分配-未分配利润 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
老师,《小企业会计准则》不是用未来适用法吗?不用利润分配未分配利用可以吗?
您今年汇算清缴不准备纳税调整 对吗
我的意思是说按正常的分录做不可以吗?假如有红字的话,那就进项税额转出收到蓝字票的时候,我再做进项。
我知道您的意思 我的意思 如果汇算清缴的时候要调整的话 就不要影响本年 如果汇算清缴不调整 那就计入当期损益
老师,您说的汇算清缴调整是调整成本费用吗?这块儿我公司只会调整业务招待费这块儿您说的调整是指什么?
您红冲了 再收到蓝字发票 会有金额差异 不是汇算清缴的时候可以纳税调减吗?
嗯, 汇算2023年的时候不会调整, 将分录做到本年的。实质也是2023年供货和实际收到的产品数量不一致做出调整。
那你就用当期的科目哈 不用利润分配-未分配利润