 
                            您好,这个的话,是为了减少成本的,这个主要是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
老师 为什么是应付账款呢?不是报销时是借管理费用贷其他应收款 支付时是借其他应收款 贷银行存款吗?
报销单款还未付的怎么做账? 是借:报销费用 贷:其他应付款 付款后 借:其他应收款 贷:银行存款 还是未付之前不做账?
老师好!员工垫资买办公用品拿票来报销,公户转私户,这种分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 还是可以一个步骤,借:管理费用 贷银行存款?
你好,员工报销为什么可以用借其他应付款明细未报销,贷银行存款已经支付了,怎么不用管理费用贷银行存款,是不是为了减少成本之类,还是怎么样
 
                请问企业所得税300万以下5%,300万以上就25%了吗
请问老师工商年检是什么
老师您好,我们公司有一套房子在库存商品里面挂着,金额为344915.40元,但是我们因欠律所的律师费,将房屋评估之后以874315元的价格抵给了律所,我应该怎么做账呀,具体的分录麻烦老师写一下
老师您好,比如公司出现事故,事故调查组邀请专家发生的住宿费由公司承担,请问住宿发票抬头应该开我们公司名称吧,计入招待费核算吗?
我公司买了一块地,现在要交契税和印花税,我这里填什么?
33.33万年收入,成本占0.82,费用6万,是不是刚好等于0
你好老师,请问公司租车每月300,不需要法人去开发票吧,收据就可以入账吧
公司师,还是刚刚那个问题,10月新开办公司在10月是小规模,次月是一般纳税,10有进库存商品,有转款给厂家,厂家也给开了13个点的专票(11300) 公司也有卖产品,客户也有转货款给公司(15000)但是公司还没给客户开票,这样怎么做账
老师,这种飞机票可以抵扣进项税吗
老师问下,260万吨,标价11.4元,要我们开9个点税金,其他不管,收管理费多少可以做?怎么算
不懂麻烦解释清楚,为什么报销可以用其他应付款,贷银行。这边是刚刚接受公司所以不太懂,为什么不直接要借管理贷银行不是很好吗。用其他应付款意思何在
是这样的,因为这个的话,一开始,相当于要用往来科目,去过度一下这个,才可以的
那我以后报销还要不要这个其他应付款过度,之后还要转管理费用贷银行吗
嗯对,转到管理费费用的这个