你好费用的最好用其他应付款或者其他应收款 应付帐款一般单位主营相关的

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
老师 为什么是应付账款呢?不是报销时是借管理费用贷其他应收款 支付时是借其他应收款 贷银行存款吗?
员工的报销费用,做凭证的时候需要穿一下其他应付款-名字吗?还是直接银行存款,比如借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
老师销售产生的差旅费用为什么不是直接是 借:销售费用——差旅费 贷:银行存款 而是借:其他应收款 贷:银行存款 借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款 为什么用其他应收款科目呢
老师我想问一下,汇算A105050表,职工薪酬纳税调整表,第一行次工资薪金支出包括奖金数吗
小规模,25年之前付过680元面粉,已付款对方未开票,我这边 借:应付账款680 贷:银行存款 25-26年后面接着拿货未付款未开票4233元 借库存商品 贷暂估应付款 现在老板支付对方,说有800元的运费是对方的,一起开票,付给对方,我这边怎么做账呢?
请问老师,我们公司参加展会,聘请的翻译产生的住宿费、翻译费、交通费等,对方汇总在一起开服务费增值税专用发票,进项税金,我们可以抵扣是吗?
老师,您好,我想问下,我们有个客户分三次对公一共转了21万,开专票德时候我能开2张6.3万的和2张4.2万的吗?客户说不要把21万开在一起,分4张开票可以吗?能在同一个月把4张开出来吗?
老师 我们有两家公司 公司A是公司C的全资子公司 公司B是公司C持股比例80%的公司 然后A和C B和C都有业务往来 这种要报税局里的关联业务往来年度报告吗
请问筹建期的固定资产折旧做开办费,是吗?
老师您好,资产负债表里面有个长期股权投资十万块钱,有几个问题咨询一下老师,第一,资产有长期股权投资对公司来说是好事还是坏事?二,如果那个被投资的公司不存在已经注销了还挂着这个十万块钱有问题吗?谢谢老师
是我们给对方打了6000块钱做检测报告的费用,我们打给对方之后,但是他们对公又退给我们了,说让我们打给他们私户,说开发票该怎么开怎么开,这是什么情况?可以吗?打给这个私户的任何人都可以吗?
个人今天发现2024年12月份个人所得税漏报了,怎么的办呢?
你好,老师,请问一下,我公司A股东占股80%,实缴资本金1344万,B股东应缴资本金336万,实缴21万,资产负债表净利润为6.8万,所有者权益为1300万,现在我们计划把B股东20%的股权转让给A股东,请问一下B股东大概要缴多少个税?
老师请问报销费用和支付费用的会计分录是什么呢?不太明白
借管理费用贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,做这个其他应付款,在贷方表示欠了人家的钱,你支付,在借方表示还钱了 如果你是提前支付给人家的费用,借其他应收款,贷银行存款,然后发票到了之后再借管理费用,贷其他应收款。
老师 请问其他应付款和其他应收款的区别就是 其他应付款是员工垫付的差旅费 其他应收款是员工预借的差旅费吗?
是的是的,可以这么理解的。
老师 为什么有人说在其他应付款和其他应收款过渡是因为发票没到呢 原本要是发票到了的话 应该是借管理费用贷库存现金或银行存款 我不明白为什么别人会这么说
他和这个没有关系,如果业务已经产生了,根据企业权责发生制,不也得做账吗?
企业做账不应该以发票为准的。