咨询
Q

老师,问题一在3月29日付款A 公司电动车电池97500元订金,未收到发票,货未收。如何做分录?在4月16日付款A公司电动车电池完款97500元,并收到发票195000元的,货此时也收到。请问下如何做分录?

2024-04-26 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-26 23:22

借:预付账款97500贷:银行存款

头像
齐红老师 解答 2024-04-26 23:23

借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款97500 预付账款97500

头像
快账用户3895 追问 2024-04-26 23:26

是小规模来的,取得普票 第二笔分录不是借固定资产贷银行存款 预付账款吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-26 23:27

你之前没说是小规模,买来是做资产的话就是你这个分录了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,支付订金,借:预付账款97500贷银行存款97500 收到货物如果电池为材料。借:原材料195000(不考虑税款)贷预付账款97500贷银行存款97500
2024-04-26
借:预付账款97500贷:银行存款
2024-04-26
你好 1) 4月1日预付货款时 借:预付账款,贷:银行存款 2) 4月18日收到材料时 借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款 3) 4月20日收到多余款时 借:银行存款,贷:预付账款 4) 如4月18日收到材料并收到多余款 借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),银行存款,贷:预付账款
2021-04-11
这个是全不能稍等一下
2023-05-13
9月2日借原材料100000 应交税费-应交增值税-进项税16000 贷应付账款116000 9月3日 借应付账款116000 贷银行存款116000 借生成成本42000 管理费用16000 贷应付账款48000 9月5日借应收账款132000 预收账款100000 贷主营业务收入200000 应交税费-应交增值税-销项税32000 借主营业务成本 贷库存商品 借银行存款132000 贷应收账款132000
2021-11-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×