咨询
Q

老师麻烦您看一下 我调完的分录和审计的研发费差200,是哪步错了 谢谢

老师麻烦您看一下 我调完的分录和审计的研发费差200,是哪步错了 谢谢
2024-04-27 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-27 10:00

同学你好,审计调整那个数据错了 总共就200,,怎么变成了,400呢

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 10:24

去年是200 今年调整400 , 审计认为和去年的一冲就是200了

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 10:35

同学你好,真对不起,我理解错你的图片上的过程了,我以为从上到下都是你做的, 但是,看了你现在发的文字,我明白你的意思了, 因此, 我再给你重新说下。 1)其实,你2024年做在财务账上的两个相反的凭证,相当于没有做, 往来是平的,研发费用也是平的 2)2023年的财务账,你做错了,但是,为啥你感觉多了200呢, 因为 审计师们拿了你的凭证后,不能动你家的账。 你做的那笔错的,还是存在的, 借:其他应收款  200 贷:管理费用 审计师,为了让最终的审计报告是 正确的显示,做了2个会计分录, 借:管理费用   200 贷:其他应收款   200 这笔,就是冲你的错账的, 在这个时候,你家的财报,这笔研 发费用和往来账不存在了。 然后,再做一笔正确的账务。 借:管理费用 贷:其他应收款   200

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 10:42

老师审计只调了最后一步 24年做的账是先冲红 再做正确的 审计直接调的是400 是哪个错了

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 10:43

审计报告 是审计比我的多200

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 10:47

同学你好,你和审计都没有错   因为,审计们拿到你家的报表, 我举例说明,其他应收款只有这个=-200 研发费用也只有这个-200 它们做了 借:管理费用 200 贷:其他应收款 200 是不是, 你家的财报上,就变成 其他应收款=-200加200=0 管理费用=-200加 200=0 第2) 借:管理费用 200 贷:其他应收款 200 你家的财报上,就变成 其他应收款=0 加  200=200 管理费用=0 加 200=200

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 10:59

那为什么差200,那报表就不平了 怎么调呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 11:09

同学你好, 你把原来的凭证删除了, 你在2024年的财务账上,应该做这样的凭证: 借:以前年度损益调整   400 贷:其他应收款   400 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整   400

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 11:13

老师是跨年的损益要计入以前年度吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 11:15

对的,同学 除非,你开23年的账, 否则,跨年了,就得用这个科目去过度 保证,你的 资产负债表上的 期末 未分配利润是正确的’ 也不干扰你 2024年 利润表上的累计净利润

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 11:19

我先红冲 再更正是不对的是吗,如果是当年可以这么做

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 11:24

【我先红冲 再更正是不对的是吗,】 ---是的,你的做法不对。因为相当于没做 【如果是当年可以这么做】 --对的,如果是当年,就是这么做的

头像
快账用户5547 追问 2024-04-27 12:05

老师 我反结账到23年12月 在12月里调整,那就是先冲红再更正 那审计应该计入以前年度吧

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 12:29

同学你好, 是这样的。 如果你反结账,就是 先红冲,再做正确的 不影响审计报告, 它不用变, 因为,你不会提供新报告给他们审计师了。 反而 审计报告 税务年报 以及你的财报 都是对上的了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,审计调整那个数据错了 总共就200,,怎么变成了,400呢
2024-04-27
您好,您最终做了200,审计做了400,审计比你多200
2024-04-27
你好 其实这个就是调了你的第一个其他应收款 调成了研发费用 所以后面调整了就增加了200了的
2024-04-28
冲销的那一笔,应付工资在借方~负债减少了~22年这笔应付工资应该就没有平吧?
2023-02-12
你好 1. 你怎么搞错了工资分录 ? 2. 你主营业务收入怎么写的分录 写成了研发费用。 最好是把科目具体发来看看
2021-03-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×