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老师,去年前财务把转出未交增值税科目记成税金及附加了,我现在需要做以前年度损益调整,科目怎么写?还有固定资产少计提了,我现在给补计提,以前年度损益调整,科目应该怎么写?

2024-04-27 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-27 10:46

您好,把原分录红冲,再做正确的分录,2分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替。 2个事都是用这个方法,最简单的调整, 同时更正申报2023年的年报和所得税汇缴申报表

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快账用户6237 追问 2024-04-27 10:54

借应交税费、应交增值税转出未交增值税  贷利润分配未分配利润;借利润分配未分配利润 贷累计折旧

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齐红老师 解答 2024-04-27 10:58

您好,是的,您的分录是整理过的, 我是比较懒,冲原分录,再做新分录

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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:00

那在资产折旧A105080这里 在哪块填写呢?

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齐红老师 解答 2024-04-27 11:05

您好,这里是用调整后的数据填折旧(考虑了这个补提折旧)

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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:06

我上传了三张图片,你能看到吗?

我上传了三张图片,你能看到吗?
我上传了三张图片,你能看到吗?
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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:08

这里面有张载金额,和税收金额,应该怎么填呢?

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齐红老师 解答 2024-04-27 11:08

您好,图2填我们:调整后的数据填折旧 税金及附加填在  A100000表第3行,上图不填的

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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:16

就是原来因为转出未交增值税8万记成税金及附加了,实际上税金及附加只有2 万,所以当时利润表上税金及附加金额是10万,我现在汇算清缴在A100000第三行现在只填2万吗?

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齐红老师 解答 2024-04-27 11:17

您好,是的,就是用调整后的填入

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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:22

然后图2是不是资产原值,还有本年折旧摊销,累计折旧摊销额都填调整的累计折旧金额吗?

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快账用户6237 追问 2024-04-27 11:25

老师,你看是这样吗?

老师,你看是这样吗?
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齐红老师 解答 2024-04-27 11:28

您好,是的,原值按账面填,本年折旧中考虑调整的这个金额,累计折旧也是要考虑这个

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