同学你好 同一个单位 或者个人用一个往来科目就可以

老师 就是有个之前成交的客户 现在想退款 可是我这边刚刚好建立账 所以账上这个客户的应收余额是清掉的 现在退款回去 我应该通过什么科目 如果在通过应收账款 岂不是为负数了
老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
老师,我半路建的账,比如之前1季度和2季度是在工地上,现在把账带回来总公司做,不在同一个地方,我在财务软件里接建了账套,用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候,我的主营收入和主营成本只有第三季度的,前两个季度的累计数就没有,系统就会提示我的主营收入不相符。老师,我的账建对了没?如何解决我这种情况?
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目,把预付的货款计入了应付账款,导致资产负债表上应付账款科目余额为负数,那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款,再把新的预付的货款计入预付账款中,就是现在一边立新的科目预付账款,一边把之前的应付账款的负数冲平
我们是外贸公司,客户公司重组了,前面货款都不给了,走了中信保赔付了部分货款,剩下未收回的货款如何处理?
企业竣工前发生的房屋安全鉴定费,测绘费,防雷检测费,以及在主体工程完工后发生的庭院景观设计费,在土地增值税清算中应该放到哪个项目里扣除?
企业准备注销,账上有其他应付款428254.12,未分配利润-381262.65?这样的话,注销是要先弥补亏损么?还是先把其他应付款平掉。要怎么操作处理呢,谢谢老师
退税是按报关金额来的吗
老师,正常变更地址后,工商边完了,税务要变吗
老师好 现在北京退休社保和医保缴费年限是到多少年
项目款去年入应收账款时是1万元,现核减了1000元,这个核减的1000元怎么做账务处理!是做到哪个科目
老师,我们是一般纳税人,上个月取得一张进项票,发票上有好几个品种,上个月整张进项票都抵扣了。昨天业务说这张发票上有2个品种要退货,请问,对方能对这张进项票的2个品种进行红冲吗?
老师,你帮我看一下这样合同,这样开票行不行???
单休10月应出勤是21天,10.17入职,10.24请假一天,工资是5500/21*12天这样计算吗