那个计入管理费用-交通费

老师 我们公司做新能源汽车租赁的,现在公司购买了一些充电桩,可以提供给客户充电,我们收取的充电费应该开具什么内容的发票给客户呢?我们是增值税一般纳税人
老师,我们公司的老板和员工,开自己的车外出办事或者上班,就可以到公司报销油费,根据发票金额实报实销。这个我们是计入管理费用—车辆使用费,可以吗?用不用交个人所得税?
老师,请问新能源大客车挂靠到公司名下经营,公司要帮开发票给客运车站(增加了公司收入),但新能源车辆能提供什么成本发票回来公司呢? 因为新能源车辆成本低,利润高,公司承担的所得税也高,我们被挂靠方怎么结算这些票款更合理呢?
老师,想问一下电动车充电桩公司在我们幼儿园停车场那装了几个充电桩,为我们的员工提供充电,平时员工充电是自己扫码付款。我们幼儿园为充电桩公司提供电和场所,现在我们收了他们应该付给我们的电费,应该怎么做账。政府会计制度
老师我单位跟其他公司合作经营新能源汽车充电业务,我公司负责提供场地,对方负责充电桩的安装和运营,产生的充电收入进对方账户,发声的电费支出由对方账户汇款给我公司,由我公司负责交到电网,协议约定按照充电收入的30%分给我公司,我想问下我公司的收入和费用是什么怎么做账,需要开什么发票给对方
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
老师,我们单位内部有一个厨房,老板喜欢在公司招待来访的客人,每次外购的比如盐啊,锅具等收的专票,这些入什么比较合适?
那些费用不能抵扣的。计入管理费用-招待费
老师,还有一个疑问,就是公司总买酒用来招待客户的,取得的专票能否抵扣进项?
那个不能抵扣的哈
那什么时候情况下这个酒的专票能抵扣,既然允许卖酒的可以开专票,企业取得专票什么情况下可以抵扣呢?
除非你们购入的目的是销售酒
老师,关于这个抵扣有税务局的文件号吗?我一直做抵扣了,我理解,公司招待客人也是为企业的发展,为了生产经营必须要做的事情,既然用于日常生产经营所需,为什么不能抵扣呢?
一般纳税人不得抵扣的进项税的情形及对应会计处理 https://zhuanlan.zhihu.com/p/386571586