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你好,我们用固定资产抵消应付租金,这个要怎么账务处理

2024-04-28 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 11:14

你好!你是卖了固定资产给她?

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快账用户8999 追问 2024-04-28 11:15

对,相当于我把固定资产卖给他,租金不用付了

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齐红老师 解答 2024-04-28 11:16

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应收账款等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额) 4,抵减,借应付账款 贷应收账款

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你好!你是卖了固定资产给她?
2024-04-28
同学,你好 借:其他应收款 贷:固定资产清理 应交税费 借:应付账款 贷:其他应收款
2024-04-28
借,使用权资产 租赁负债,融资费用 贷,租赁负债,租金 借,x费用 贷,使用权资产累计折旧 借,租赁负债,租金 贷,银行存款 借,财务费用 贷,租赁负债,融资费用
2022-05-11
你好 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税 借:其他业务成本,贷:累计折旧
2023-12-09
您好,您年初录的分录是什么呢?麻烦您详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2019-08-24
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