你好 借固定资产 贷银行存款 其他应付款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们单位给西安疫情购买捐赠食物给对方的定金款怎么做账务处理?后期支付尾款怎么做账务处理
我们购买一批固定资产,先付一份定金,一个月后再付尾款,怎么做账务处理呢
公司找师傅维修办公室的门,先做都一部分定金,完工之后再付尾款,怎么做账务处理呢
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
分批付款购买固定资产,8月付第一批货款,9月付尾款,9月才送固定资产过来 那我这个固定资产是在9月才入帐录固定资产卡片嘛 8、9月分录要怎么做分录呢
                老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
走应付账款可以吗?
走应付账款可以吗? 可以的
因为之前入账的时候是走应付账款的,所以走应付账款合适点对吗
因为之前入账的时候是走应付账款的,所以走应付账款合适点对吗 可以的
好的谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利