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你好,老师我专项资金怎么进行账务处理。收到的时候好处理,但是后续支出购买材料、固定资产、人工费应该账务怎么处理,还必须要求提现出这个项目的支出?

2023-03-03 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-03 08:38

1、企业收到专项拨款时, 借:银行存款 贷:专项应付款 2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目, 借:在建工程 贷:银行存款 应付职工薪酬 3、工程项目完工形成长期资产的部分, 借:专项应付款 贷:资本公积---资本溢价 4、对未形成长期资产需要核销的部份 借:专项应付款 贷:在建工程”等科目 5、拨款结余需要返还的 借:专项应付款 贷:银行存款 6、上述资本溢价转增实收资本或股本, 借:资本公积----资本溢价或股本溢价 贷:实收资本”或“股本” 专项应付款科目期末贷方余额,反应企业尚未转销的专项应付款。

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快账用户3052 追问 2023-03-03 08:40

你好,老师不是房产企业用了项目,是生产制造企业

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齐红老师 解答 2023-03-03 08:42

那就把在建工程换成对应科目就可以的

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1、企业收到专项拨款时, 借:银行存款 贷:专项应付款 2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目, 借:在建工程 贷:银行存款 应付职工薪酬 3、工程项目完工形成长期资产的部分, 借:专项应付款 贷:资本公积---资本溢价 4、对未形成长期资产需要核销的部份 借:专项应付款 贷:在建工程”等科目 5、拨款结余需要返还的 借:专项应付款 贷:银行存款 6、上述资本溢价转增实收资本或股本, 借:资本公积----资本溢价或股本溢价 贷:实收资本”或“股本” 专项应付款科目期末贷方余额,反应企业尚未转销的专项应付款。
2023-03-03
你好; 借销售费用- 保险费;贷银行存款 ;     
2023-03-28
研发成功了就资本化了 计入研发支出资本化
2022-02-22
对方未支付,等收到钱开出发票在做账务处理
2019-10-17
一般一个月做账一次,卖出了多少你就积攒多少成本。
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