同学你好,比如买了面值1000元,票面利率8%,实际支付1200,实际利率5%,第一期还了200元,利息摊销30元,第一年末的摊余成本=1250-200+30 1250就是初始确认 200就是已偿还 30就是摊摊销 如果还有减值,再考虑减值
老师你好,这个法条就是不理解,请你用大白话解释下这道题呗
这道题我不明白,请老师用白话解释,谢谢
老师,这道题没懂啊请用白话解释
这道题没懂,请老师白话解释,谢谢
这道题不懂,请白话解释
用银行存款办理信用证,用信用证采购原材料,分别会计分录怎么写?像银行承兑一样,需要用到应收票据或者应付票据吗
老师好,我们公司24年底审计调整其他应收款坏账准备19.58到信用减值损失科目里了,请问老师我们在税务利润表里应该把此数据放到哪个项目里呢
请问我是生态养殖小规模公司会计,24年区蓄牧水产技术服务中心补助的款有16万多,老板说是补助修建基地,请问这块补助需要交企业所得税吗?
您好,我们是卖家电的,客户下单0.1元享受9大权益,这些权益中包含了1对1客服,橱柜改造,180天超长延保等等,这个0.1元可以开现“现代服务-服务费”吗,税率6%
老师,当天我开具的蓝字发票发现开错了,当天红冲,账务需要做处理吗
有一个人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份还在原公司上班,可以发放明细,正常扣除减除费用吗?在合伙人期间没有扣除5000
有费用发票,但是没实际支出,借管理费用贷应付帐款,一直挂着应付账款可以吗
老师好,医院租赁了个设备,租期一年,到期设备归医院所有。每个月支付租金3万元,对方只开的是经营租赁的发票,没有其它发票。这种情况怎么做账?还计提折旧吗?要是计提按几年呢?请老师写一下分录
老师。汇算时候营业收入提醒,该暑期申报增值税收入跟本期营业收入有差额,我应该按哪个金额申报呀,差额是处理一辆车,当时做营业外收入了,
老师,一般纳税人公司15年购买的车,账上没有录账,机动车发票也可能找不到了,24年5月按300元卖出去了。这种情况的话要怎么处理呢?汇算清缴要注意什么?
这个减值只有确实发生才需要考虑,预期的减值准备是不考虑的
老师,我一点都没看懂,第一年末摊余成本应该是1200×1.05-80=1180
利息是:借:应收利希 80 (1000*8%) 贷:投资收益 50 (1250*4%)债券投资-利息调整30(80-50) 然后分期还款的话,你还要把你还的本金200扣除,一般我们碰到的没扣除本金。
我没懂1250怎么算的
我这个就随便说了个,我给你发个注会的案例,这个数据准确。你先看下,不懂得再说。
别发了,都不是中级的思路,我看不明白。题里写的支付价款1200,不知道1250怎么算
这个就是所说的,扣除已支付的本金,
同学你好,思路都是一样的,如果实在不明白,这里记住就可以了