借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助

老师你好,我们公司是建筑行业,农民工的工资转到我们公司的农民工工资专用存款户,然后又从专用存款户打到尾号44989这个代发工资业务待付结算款,做账的时候怎么做呢?44989这个账号要不要建一个科目呢?
老师你好,我们公司是建筑行业,有一个挂靠在我们公司的项目,我们公司先收对方打进来的农民工工资款,然后再我们的公账发放给农民工,收的这步分录应该怎么做呢?
老师您好,请教一个问题~我人力资源公司开具给建筑公司发票,这笔钱会从对方公司的农民专用账户付出去,请问我公司开具出去的这张发票怎么做分录入账呢?
老师,问一下,我们企业9月份做账的时候有一笔预付给对方打一笔营业成本款,对方公司到11月份给我们公司开的票。但我9月份做账好像做错了,我做的借营业成本,贷银行存款,我现在怎么给调整这个账。
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那他这个利润不是就很高了吗,这个怎么调整,还是说这个营业外收入在申报企业所得税的时候在哪里填
只是不交增值税,所得税还是要交的,
这个补贴款企业所得税不免吗?
免的是你的农业经营所得,补贴给你的收入免税,对应发生的费用抵减利润。国家不是2头都亏?