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去年会计交接的科目余额表上有一笔代理记账服务费在借方期未余额上3000元,2023年的会计是挂在应付账款上的,问:4月份这张发票开具来了,此笔会计分录怎么写?

2024-04-28 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 11:55

借:管理费用-办公费 贷:应付账款

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快账用户3898 追问 2024-04-28 11:58

这分录不对吧,这是去年的费用,要不要通过以前年度损益调整来做这笔分录?

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齐红老师 解答 2024-04-28 12:00

小企业会计准则直接 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款

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相关问题讨论
借:管理费用-办公费 贷:应付账款
2024-04-28
同学你好 借:费用 贷:应付账款
2024-04-28
你好,借应交税费,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2024-01-10
1.借:应交税费/应交城镇土地使用税 70000 贷:以前年度损益调整 70000 2. 1.首先,确认这笔税费的所属期间,即2023年4-9月。这意味着在2023年的第2季度和第3季度,你应该已经预提了这笔税费。 2.如果已经预提了税费,那么在缴纳时,会计分录如下: 借:应交税费/应交城镇土地使用税 100000 贷:银行存款 100000 如果之前未预提这笔税费,那么你需要先补提税费,再进行支付: 借:以前年度损益调整(或其他相关账户) 贷:应交税费/应交城镇土地使用税 然后,支付税费: 借:应交税费/应交城镇土地使用税 100000 贷:银行存款 100000
2024-01-10
同学你好 直接做冲减往来酒席
2022-02-14
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