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老师,23年有一笔应收账款1277500元,计提了坏账准备,借:信用减值损失221500 贷:坏账准备221500。这个月我们收回应收账款1064625元,(扣除了我们之前签订补充协议的费用和我们延期交接的费用)这个月我们需要怎么做账

2024-04-28 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 13:00

同学,你好 借:银行存款1064625 贷:应收账款1064625

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快账用户2839 追问 2024-04-28 13:04

之前计提的坏账准备不用冲掉吗

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齐红老师 解答 2024-04-28 13:04

同学,你好 多计提的要冲销,做反分录

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同学,你好 借:银行存款1064625 贷:应收账款1064625
2024-04-28
对的是的,不用处理的。
2024-07-05
是的,是这样填列的
2022-05-24
同学, 不可以。坏账准备是之前已经计提了的。 可以做营业外支出 贷其他应收款。 ​<解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-17
要回来这么做账,借应收账款 贷信用减值损失 收到借银行存款 贷应收账款
2023-12-26
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