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老师,你好!之前客户给了公账不要发票,现在又要开发票,开出去的发票这个账怎么做呢?谢谢!

2024-04-28 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 16:54

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  后期补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票

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快账用户1737 追问 2024-04-28 16:56

这个一下补开大金额发票,会不会有风险啊?

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齐红老师 解答 2024-04-28 16:57

没事的,合理合法的补开的

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快账用户1737 追问 2024-04-28 16:59

这个对企业的税务有哪方面的影响?

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:02

没有任何影响的,你是一般纳税还是小规模?

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快账用户1737 追问 2024-04-28 17:05

我是一般纳税人

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:06

那么在未开票列填负数申报就是

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未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  后期补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-04-28
您好,客户退回来的单独放着就成
2024-06-13
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅
2025-03-10
你好,你开的专票吗?
2025-05-12
您好您好,您对外开的返点是吧,那就是红冲收入。
2024-01-17
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