同学,把无票收入那笔分录做个负数,再用发票做笔正数分录就可以了。
老师,客户之前不要发票,都做成了无票收入,年底客户又要开发票,现在账务如何调整
去年发货时候客户不要发票,已做无票收入,现在客户又需要发票。账务该怎么处理
公司之前部分客户不需要发票所以直接确认为无票收入了,现在客户需要开票,给他开了,账务要如何处理,红冲之前的收入现在按开票确认吗,但是报税时收入和开票数据匹配不上
老师 有笔3千的款 之前客户不要发票 我们报了无票收入 后期客户又要发票 怎么做分录呢
之前收客户(个人)的钱己做无票收入交了税,现在客户要开发票,能给开吗
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点