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老师 我们是建筑公司 给材料供应商付款了25万 由于其他原因 对方不给我们开票了 我们财务上应该怎么处理 涉及什么税费呢

2024-04-28 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-28 20:32

借工程施工 贷银行存款25 正常做成本 汇算清缴调增

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快账用户2214 追问 2024-04-28 20:33

汇算时调增 只交所得税吧 老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 20:34

你好对的 是这么做的

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借工程施工 贷银行存款25 正常做成本 汇算清缴调增
2024-04-28
您好,支付无法取得发票的,一般不能税前扣除
2024-04-08
你们之间有合同,并且是对公支付的不?
2024-02-04
不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目,取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证,材料已用于门店装修,无需退票给供应商。
2025-02-19
你好,是暂时没有发票今后会取得发票入账,还是确定不会取得发票入账了? 
2021-10-21
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