年报是根据12月的本年累计数填报。汇算清缴的利润总额和利润表的利润总额要一致

老师:您好!想请教一下,去年第四季度企业所得税申报的数据是营业成本363254,利润总额是379187,后来申报后调金蝶账,(把营业成本调成363838,利润总额为383371)今年5月份申报的2022年度企业所得税汇算清缴是以调整后的数据去申报的,现在第四季度申报的数据和我金碟账的数据不一样,是否需要修改2022年第四季度的企业所得税申报表?
老师,季度申报所得税的时候计算缴纳所得税金额是是按照全面利润总额来计提的,但是季度报税的时候计提的所得税是根据季度利润数来填的,一个是根据季度利润数来计提的,一个是根据年度利润总额缴的,这样数不就不一样了吗?
老师,申报企业所得税的时候,利润总额那里填的是利润表本年累计的是吗? 财务报表利润表中的本期金额是填的三季度发生的是吧? 两个填的是不一样的,对吗?
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
填写2023年财务报表年报的时候,根据2023年最后一个季度的数据进行填写是吧?一般是自动生成的。这里的利润总额和企业所得税年报利润总额不一样吧,企业所得税的需要加上调增的金额是吧?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我明白,那需要根据汇算清缴的利润总额数来调整利润表的总额数吗?
汇算清缴就是把利润总额调整为应纳税所得额
利润表也需要调整吗?我理解的是只调企业所得税
就是汇算清缴的表调整,不需要你再调整利润表
那先调整企业所得税,然后再根据企业所得税的数据填写利润表?
直接根据利润表填报,不需要你调整所得税
因为企业所得税有调整项目,导致利润总额和利润表的不一致,
汇算调整很正常的,不用管他
好的,我一直这么填写的
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。