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收到酒的发票认证抵扣了,做了分录借:管理费用,应交税金-进项,贷:银行存款 进项转出怎么做?

2024-04-29 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 11:48

您好!你现在借管理费用,贷应交税费进项转出

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快账用户3801 追问 2024-04-29 11:49

管理费用都在借方吗?这样管理费用是不是入了2笔

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:50

你好!是的。其实你理解为含税价入管理费用

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快账用户3801 追问 2024-04-29 11:52

假如酒类发票是1000,我先做了借:管理费用 885,应交税金-进项115,贷:银行存款1000。 转出分录是借:管理费用115 贷:应交税费-进项转出115 是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:52

你好!是的,就是这样了

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快账用户3801 追问 2024-04-29 11:54

好的 谢谢~如果这笔是去年入账的,是不是要更正当月的增值税报表?

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:54

你好!不用。其实你可以现在转出

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快账用户3801 追问 2024-04-29 11:55

自查发现的,所以我现在再做转出也可以对吧?

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:55

你好!是的呃。是可以的呃

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快账用户3801 追问 2024-04-29 11:55

明白了 谢谢~

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齐红老师 解答 2024-04-29 11:55

你好!不用客气的了

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快账用户3801 追问 2024-04-29 13:15

老师,麻烦再问一下,进项转出后,如果有留底税是扣留底吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 13:27

你好!是的。软件上是这样

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您好!你现在借管理费用,贷应交税费进项转出
2024-04-29
你好同学,可以借管理费用、福利费,贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023-07-20
你好对的 是这么做的
2023-04-14
借 销售费用 279.92 贷 应交税费-进项税转出 279.92
2024-03-14
您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
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